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索引号: czj-2016-00441 发布机构: 财政局
生效日期: 2016-06-20 废止日期:
文 号: 所属主题: 部门预算

环县秦团庄乡人民政府2015年部门决算公开.

发布时间:2016-06-20 【字体:

  

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表(功能分类)

七、财政拨款基本支出决算表(经济分类)

八、“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    2015年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

 

第一部分   概况

一、主要职能

环县秦团庄乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本实际的具体政策措施,并有效地组织实施;组织制订并实施本经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;指导我工业、第三产业和村级集体经济的发展;负责组织编制本建设的总体规划,并组织实施,抓好本建设用地的规划管理工作;负责本的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本社会治安综合治理,维护社会稳定;编制本财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

环县秦团庄乡人民政府内设政府机关、食药监所、司法所、财政所、农业服务中心、社会事务中心、文化广播中心、畜牧兽医站等机构8个。政府机构主要负责全经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作;食药监所主要负责食品药品的监督管理工作;司法所主要负责全司法及民事纠纷调解工作;财政所主要负责全财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作;农业服务中心主要负责全农业技术推广及服务工作;社会事务中心主要负责本社会公共事务工作的开展;文化广播中心主要负责本文化广播传媒工作的开展;畜牧兽医站主要负责全动物的防疫及检疫工作。

三、人员情况

2015年度,我共有编制数51人(其中行政编21人,工勤2人,事业编28人)实际在职58,科级干部15人、一般干部43人,退休人员12人。毛井乡党委成员9人,领导班子13人,其中党委书记1名、政府长1名、人大主席1名、食药监所长1名、副书记1名、专职纪委书记1名、副长3名、武装部长1名、司法所长1名、社会事务中心主任1名、农业服务中心主任1名、。

四、资产情况

2015年新增固定资产38510元。2014年年末固定资产5197070元,2015年年末固定资产5235580元。2014年末流动资产1784205元,2015年末流动资产1513044元。2014年末资产总值6981275元,2015年资产总值6748624元。
五、政府采购

2015年度我决算采购驻村办公家具、办公设备、办公耗材等共计采购金额38510元。

    第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

表1:部门收支决算总表

单位名称:环县秦团庄乡人民政府                       单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

9704073.5

一、一般公共服务支出

37

6813528.5

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

368000

二、外交支出

38


二、上级补助收入

3


三、国防支出

39


三、事业收入

4


四、公共安全支出

40

275000

四、经营收入

5


五、教育支出

41

 93400

五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

42


六、其他收入

7

100000

七、文化体育与传媒支出

43

31744 


8


八、社会保障和就业支出

44

513590


9


九、医疗卫生与计划生育支出

45

24500


10


十、节能环保支出

46



11


十一、城乡社区支出

47



12


十二、农林水支出

48

2013972


13


十三、交通运输支出

49

219500


14


十四、资源勘探信息等支出

50

50000 


15


十五、商业服务业等支出

51



16


十六、金融支出

52



17


十七、援助其他地区支出

53



18


十八、国土海洋气象等支出

54



19


十九、住房保障支出

55



20


二十、粮油物资储备支出

56



21


二十一、其他支出

57

40000


22


二十二、债务还本支出

58



23


二十三、债务付息支出

59


本年收入合计

24

9804073.5  

本年支出合计

60

10075234.5

      用事业基金弥补收支差额

25


      结余分配

61


      年初结转和结余

26

1784205 

      交纳所得税

62


        基本支出结转

27

132526 

      提取职工福利基金

63


      项目支出结转和结余

28

1651679 

      转入事业基金

64


      经营结余

29


      其他

65



30


      年末结转和结余

66

1513044


31


      基本支出结转

67

279966


32


      项目支出结转和结余

68

1233078


33


      经营结余

69



34



70


总计

36

11588278.5

总计

72

11588278.5

 

表2:部门收入决算表

单位名称:环县秦团庄人民政府                         单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

9804073.5

9704073.5





100000


2010301

行政运行

6114898.5

6114898.5







2010606

财政监察

70000

70000







2013299

其他组织事务支出

30000

30000







2013699

其他共产党事务支出

12000

12000







2019999

其他一般公共服务支出

60000

60000







2040299

其他公安支出

250000

250000







2049901

其他公共安全支出

9000

9000







2060499

其他技术研究与开发支出

153150

153150







2070199

其他文化支出

80000

80000







2079999

其他文化体育与传媒支出

5000

5000







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

50000






50000


2080208

基层政权和社区建设

40000

40000







2080501

归口管理的行政单位离退休

456853

456853







2100799

其他计划生育事务支出

32600

32600







2130142

农村道路建设

820000

820000







2130399

其他水利支出

50000






50000


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1202572

1202572







2156199

其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

368000

368000







表3:部门支出决算表单位名称:环县秦团庄乡人民政府     单位:元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

支出

















栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10075234.5






2010199

其他人大事务支出

10,000.






2010301

行政运行

5824922.5






2010306

政务公开审批

60000






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

572880






2010699

其他财政事务支出

132700






2013101

行政运行

132526






2013299

其他组织事务支出

8500






2013699

其他共产党事务支出

12000






2019999

其他一般公共服务支出

60000






2040299

其他公安支出

250000






2049901

其他公共安全支出

25000






2050299

其他普通教育支出

93400






2070199

其他文化支出

31744






2079999

其他文化体育与传媒支出







2080299

其他民政管理事务支出

7737






2080501

归口管理的行政单位离退休

456853






2081105

残疾人就业和扶贫

8000






2082502

其他农村生活救助

41000






2100717

计划生育服务

17051






2100799

其他计划生育事务支出

7449






2130142

农村道路建设

820000






2130209

森林生态效益补偿

50000






2130399

其他水利支出

50000






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1093972






2140199

其他公路水路运输支出

219500






2150699

其他安全生产监管支出

50000






2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

40000






 

 

表4:部门财政拨款收支决算总表

单位名称:环县秦团庄乡人民政府                        单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

9,336,073.50

一、一般公共服务支出

31

6,813,528.50

6,813,528.50


二、政府性基金预算财政拨款

2

368,000.00

二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34

275,000.00

275,000.00



5


五、教育支出

35

93,400.00

93,400.00



6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37

31,744.00

31,744.00



8


八、社会保障和就业支出

38

513,590.00

513,590.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

24,500.00

24,500.00



10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42

1,963,972.00

1,963,972.00



13


十三、交通运输支出

43

219,500.00

219,500.00



14


十四、资源勘探信息等支出

44

50,000.00

50,000.00



15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49





20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51

40,000.00


40,000.00


22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

24

9,704,073.50

本年支出合计

77

10,025,234.50

9,985,234.50

40,000.00


25



78




年初财政拨款结转和结余

26

1,784,205.00

年末财政拨款结转和结余

79

1,463,044.00

1,095,044.00

368,000.00

一、一般公共预算财政拨款

27

1,744,205.00

    基本支出结转

80

279,966.00

279,966.00


二、政府性基金预算财政拨款

28

40,000.00

    项目支出结转和结余

81

1,183,078.00

815,078.00

368,000.00


29



82




总计

30

11,488,278.50

总计

83

11,488,278.50

11,080,278.50

408,000.00

 

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称:环县秦团庄乡人民政府                         单位:元

项目

本年支出

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计



栏次

1

2

3

合计

10,075,234.50

 

5,275,501.50

4,799,733.00

2010199

其他人大事务支出

10,000.00


10,000.00

2010301

行政运行

5,824,922.50

4,686,122.50

1,138,800.00

2010306

政务公开审批

60,000.00


60,000.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

572,880.00


572,880.00

2010699

行政运行

132,700.00


132,700.00

2013101

财政监察

132,526.00

132,526.00


2013299

其他财政事务支出

8,500.00


8,500.00

2013699

行政运行

12,000.00


12,000.00

2019999

其他组织事务支出

60,000.00


60,000.00

2040299

其他共产党事务支出

250,000.00


250,000.00

2049901

其他一般公共服务支出

25,000.00


25,000.00

2050299

其他公安支出

93,400.00


93,400.00

2070199

其他公共安全支出

31,744.00


31,744.00

2079999

其他普通教育支出




2080299

其他技术研究与开发支出

7,737.00


7,737.00

2080501

其他文化支出

456,853.00

456,853.00


2081105

其他文化体育与传媒支出

8,000.00


8,000.00

2082502

其他人力资源和社会保障管理事务支出

41,000.00


41,000.00

2100717

归口管理的行政单位离退休

17,051.00


17,051.00

2100799

地方自然灾害生活补助

7,449.00


7,449.00

2130142

其他农村生活救助

820,000.00


820,000.00

2130209

计划生育服务

50,000.00


50,000.00

2130399

其他计划生育事务支出

50,000.00


50,000.00

2130705

行政运行

1,093,972.00


1,093,972.00

2140199

其他城乡社区公共设施支出

219,500.00


219,500.00

2150699

城乡社区环境卫生

50,000.00


50,000.00

2296002

行政运行

40,000.00


40,000.00

 

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(功能分类)

单位名称:环县秦团庄乡人民政府                       单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费


支出功能分类科目编码

科目名称




合计

1674626

142900

1531726


201

一般公共服务支出

1032469


1032469


205

教育支出





208

社会保障和就业支出

642157

142900

499257










 

表7:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类)

单位名称:环县秦团庄乡人民政府                       单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费


支出功能分类科目编码

科目名称




合计

5275501.5

4281715.5

993786


2010301

行政运行

4686122.5

3824862.5

861260


2013101

行政运行

132526


132526


2080501

行政单位离退休

456853

456853











 

表8:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称:环县秦团庄乡人民政府                         单位:元

项  目

行次

统计数


栏  次


1


一、“三公”经费支出

1

11161


(一)支出合计

2



  1.因公出国(境)费

3



  2.公务用车购置及运行维护费

4

11161


    (1)公务用车购置费

5



    (2)公务用车运行维护费

6

11161


  3.公务接待费

7



    (1)国内接待费

8



    (2)国(境)外接待费

9



(二)相关统计数

10



  1.因公出国(境)团组数(个)

11



  2.因公出国(境)人次数(人)

12



  3.公务用车购置数(辆)

13



  4.公务用车保有量(辆)

14



  5.国内公务接待批次(个)

15



  6.国内公务接待人次(人)

16



  7.国(境)外公务接待批次(个)

17



  8.国(境)外公务接待人次(人)

18



三公经费增减变化原因等说明信息


无因公出国(境)费、公务接待费;公务用车1辆,公务用车运行费维护费11161元。脚趾2014年减少。





注:按照部门预算有关管理规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指履行公务的机动车辆。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

表9:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称:环县秦团庄乡人民政府                       单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转
  和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




合计

40,000

368000

40000


40000

368000


2156199

其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出


368000




368000


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

40000


40,000.


40000














 

第三部分    2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

 (一)收入总计10172073.5元,其中:公共预算财政拨款收入 9704073.5元,政府性基金预算财政拨款368000元,其他收入100000元。

(二)支出总计10075234.5元,其中:一般公共服务支出6813528.5元,公共安全支出275000元,教育支出93400元,文化传媒支出31744元,社会保障和就业支出513590元,医疗卫生和计划生育支出24500元,农林水支出2013972元,交通运输支出219500元,资源勘探支出50000元,其他支出40000元。

二、2015度财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2015年财政拨款支出10075234.5元,其中:基本支出5275501.5元,占本年财政拨款支出的52.36%;项目支出4799733元,占本年财政拨款支出 47.64%。

(二)财政拨款支出决算构成情况

按支出功能分类:一般公共服务支出6813528.5元,公共安全支出275000元,教育支出93400元,文化传媒支出31744元,社会保障和就业支出513590元,医疗卫生和计划生育支出24500元,农林水支出2013972元,交通运输支出219500元,资源勘探支出50000元,其他支出40000元。

按支出经济分类:基本支出5275501.5元,(其中人员经费4281715.5元,公用经费993786元);项目支出4799733元。

三、“三公经费”支出情况

2015年 “三公经费”支出决算11161元,其中:公务用车运行费11161万元,预算金额为100000元,支出占预算的11.16%。公务接待费0元,无因公出国(境)费。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入,是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入,是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入,指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入,是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入,指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十一、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、社区事务(类)支出,指城社区事务支出包括城社区管理事务、城社区规划与管理、城社区公共设施、城社区住宅、城社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城社区住宅支出

二十三、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

二十四、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十五、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十八、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、对企事业单位的补贴,是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十二、赠与,是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十三、债务利息支出,是指政府和单位的债务利息支出。

三十四、基本建设支出,是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十五、其他资本性支出,是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 



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