| 索引号: | czj-2016-00128 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2016-06-17 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
环县木钵镇人民政府2016年部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门预算和 “三公”经费预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
环县木钵镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施;组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;指导我镇工业、第三产业和村级集体经济的发展;负责组织编制本镇建设的总体规划,并组织实施,抓好本镇建设用地的规划管理工作; 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本镇社会治安综合治理,维护社会稳定;编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;完成县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
环县木钵镇人民政府内设政府机关、食药监所、司法所、财政所、农业服务中心、社会事务中心、文化广播中心、畜牧兽医站、计生服务所等机构9个。政府机构主要负责全镇经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作;食药监所主要负责食品药品的监督管理工作;司法所主要负责全镇司法及民事纠纷调解工作;财政所主要负责全镇财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作;农业服务中心主要负责全镇农业技术推广及服务工作;社会事务中心主要负责本镇社会公共事务工作的开展;文化广播中心主要负责本镇文化广播传媒工作的开展;畜牧兽医站主要负责全镇动物的防疫及检疫工作;计生服务所主要负责全镇计划生育工作。
三、人员情况
2016年度,我镇共有编制数55人(其中行政编26人,事业编29人)实际在职132人,科级干部23人、一般干部109人,退休人员12人。木钵镇党委成员9人,领导班子17人,其中党委书记1名、政府镇长1名、人大主席1名、食药监所长1名、副书记1名、纪委书记1名、副镇长3名、武装部长1名、司法所长1名、社会事务中心主任1名、计生服务所所长1名、文化广播服务中心主任1名、兽医站长1名、财政所长1名,水利工作站站长1名。
四、资产情况
2015年底,环县木钵镇政府有固定资产总额7552226.26元。含车辆2辆(498800元)及其他固定资(3109585元)。
五、政府采购
2015年度我镇决算采购驻村办公家具、办公设备、办公耗材等共计采购金额405006元。
第二部分 部门预算和 “三公”经费预算表
表1:财政拨款收支总表
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 16476020 | 一.本年支出 | |
经费拨款 | (一)一般公共服务支出 | 12359040 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | 440000 | ||
(六)社会保障和就业支出 | 628680 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | 2411400 | ||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | 636900 | ||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总计 | 16476020 | 支 出 总 计 | 16476020 |
表2:一般公共预算支出表
单位名称:木钵镇人民政府 单位:元
预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
03 | 01 | 2016年公务费 | 1410500 | 1410500 | ||
201 | 03 | 01 | 2016年公用取暖费 | 76800 | 76800 | |
201 | 03 | 01 | 2016年车辆运行维护费 | 100000 | 100000 | |
201 | 03 | 01 | 2016年职工福利费 | 159200 | 159200 | |
201 | 03 | 01 | 2016年劳务费 | 23760 | 23760 | |
201 | 03 | 01 | 2016年会议费 | 100000 | 100000 | |
201 | 03 | 01 | 退休费 | 628680 | 628680 | |
201 | 03 | 01 | 住房公积金 | 636900 | 636900 | |
201 | 03 | 01 | 基本工资 | 1475700 | 1475700 | |
201 | 03 | 01 | 津贴补贴 | 3730900 | 3730900 | |
03 | 01 | 奖励工资 | 29100 | 29100 | ||
201 | 03 | 01 | 绩效工资 | 685600 | 685600 | |
201 | 03 | 01 | 其他工资 | 1940480 | 1940480 | |
201 | 03 | 01 | 个人取暖费 | 282000 | 282000 | |
201 | 03 | 01 | 油区管护经费 | 100000 | 100000 | |
201 | 03 | 01 | 坪子塬新农村绿化资金 | 65000 | 65000 | |
201 | 03 | 01 | 韩洼子田间供水渠建设资金 | 620000 | 620000 | |
03 | 01 | 高寨电子商务中心建设资金 | 300000 | 300000 | ||
201 | 03 | 99 | 2015年度电子商务工作先进乡镇奖励资金 | 20000 | 20000 | |
201 | 06 | 07 | 2014、2015年预脱贫村综合文化中心(乡村舞台)建设补助 | 440000 | 440000 | |
201 | 31 | 99 | 2016年村组干部报酬及村办公经费 | 1726400 | 1726400 | |
201 | 32 | 99 | 2016年村级监督、残协、安全经费 | 187000 | 187000 | |
05 | 01 | 2016年非税及税收超收安排支出 | 1440000 | 1440000 | ||
208 | 15 | 99 | 2015年各项工作奖励资金 | 198000 | 198000 | |
213 | 01 | 42 | 街道社区公务费 | 100000 | 100000 | |
合 计 | 16476020 | 11279620 | 5196400 | |||
表3:一般公共预算基本支出表
单位名称:木钵镇人民政府 单位:元
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 1475700 | 1475700 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 3730900 | 3730900 | |
301 | 03 | 奖励工资 | 29100 | 29100 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 685600 | 685600 | |
301 | 99 | 其他工资 | 1940480 | 1940480 | |
302 | 01 | 办公费 | 1410500 | 1410500 | |
302 | 08 | 取暖费 | 76800 | 76800 | |
302 | 29 | 交通费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
302 | 31 | 福利费 | 159200 | 159200 | |
302 | 26 | 劳务费 | 23760 | 23760 | |
302 | 15 | 会议费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
303 | 02 | 退休费 | 628680 | 628680 | |
303 | 11 | 住房公 | 636900 | 636900 | |
合 计 | 11279620 | 9409360 | 1870260 | ||
表4:一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称:木钵镇人民政府 单位:元
2016年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
100000 | 100000 | 0.00 | 100000 | ||||||||
经费增减变化及批次人次、车辆保有量等说明信息 | |||||||||||
无因公出国(境)费;公务用车2辆; | |||||||||||
注:按照部门预算有关管理规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指履行公务的机动车辆。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
表5:政府性基金预算支出表
单位名称:木钵镇人民政府 单位:元
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合计 | ||||||
表6:部门收支总表
单位名称:木钵镇人民政府 单位:元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 16476020 | 一、一般公共服务支出 | 12359040 |
经费拨款 | 二、公共安全支出 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | ||
二、政府性基金收入 | 四、科学技术支出 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | 440000 | |
四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | 628680 | |
五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | 2411400 | ||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 636900 | ||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 16476020 | 支出总计 | 16476020 |
表7:部门收入总表
单位名称:木钵镇人民政府 单位:元
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
款 | 类 | 项 | |||||||||
03 | 01 | 2016年公务费 | 1410500 | 1410500 | 1410500 | ||||||
201 | 03 | 01 | 2016年公用取暖费 | 76800 | 76800 | 76800 | |||||
201 | 03 | 01 | 2016年车辆运行维护费 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||
201 | 03 | 01 | 2016年职工福利费 | 159200 | 159200 | 159200 | |||||
201 | 03 | 01 | 2016年劳务费 | 23760 | 23760 | 23760 | |||||
201 | 03 | 01 | 2016年会议费 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||
201 | 03 | 01 | 退休费 | 628680 | 628680 | 628680 | |||||
201 | 03 | 01 | 住房公积金 | 636900 | 636900 | 636900 | |||||
03 | 01 | 基本工资 | 1475700 | 1475700 | 1475700 | ||||||
201 | 03 | 01 | 津贴补贴 | 3730900 | 3730900 | 3730900 | |||||
201 | 03 | 01 | 奖励工资 | 29100 | 29100 | 29100 | |||||
201 | 03 | 01 | 绩效工资 | 685600 | 685600 | 685600 | |||||
201 | 03 | 01 | 其他工资 | 1940480 | 1940480 | 1940480 | |||||
201 | 03 | 01 | 个人取暖费 | 282000 | 282000 | 282000 | |||||
208 | 15 | 99 | 油区管护经费 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||
213 | 01 | 42 | 坪子塬新农村绿化资金 | 65000 | 65000 | 65000 | |||||
213 | 01 | 42 | 韩洼子田间供水渠建设资金 | 620000 | 620000 | 620000 | |||||
201 | 03 | 01 | 高寨电子商务中心建设资金 | 300000 | 300000 | 300000 | |||||
201 | 03 | 99 | 2015年度电子商务工作先进乡镇奖励资金 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||
201 | 06 | 07 | 2014、2015年预脱贫村综合文化中心(乡村舞台)建设补助 | 440000 | 440000 | 440000 | |||||
208 | 15 | 99 | 2016年村组干部报酬及 | 1726400 | 1726400 | 1726400 | |||||
213 | 01 | 42 | 2016年村级监督、残协、安全经费 | 187000 | 187000 | 187000 | |||||
213 | 07 | 05 | (税收非税)非税收入及税收超收返还补助 | 144000 | 144000 | 144000 | |||||
221 | 02 | 01 | 2015年各项工作奖励资金 | 198000 | 198000 | 198000 | |||||
201 | 03 | 01 | 街道社区公务费 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||
合计 | 16476020 | 16476020 | 16476020 | ||||||||
表8:部门支出总表
单位名称:木钵镇人民政府 单位:元
功能分类科目 | 预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
201 | 03 | 01 | 2016年公务费 | 1410500 | 1410500 | ||
201 | 03 | 01 | 2016年公用取暖费 | 76800 | 76800 | ||
201 | 03 | 01 | 2016年车辆运行维护费 | 100000 | 100000 | ||
201 | 03 | 01 | 2016年职工福利费 | 159200 | 159200 | ||
201 | 03 | 01 | 2016年劳务费 | 23760 | 23760 | ||
201 | 03 | 01 | 2016年会议费 | 100000 | 100000 | ||
201 | 03 | 01 | 退休费 | 628680 | 628680 | ||
201 | 03 | 01 | 住房公积金 | 636900 | 636900 | ||
201 | 03 | 01 | 基本工资 | 1475700 | 1475700 | ||
201 | 03 | 01 | 津贴补贴 | 3730900 | 3730900 | ||
201 | 03 | 01 | 奖励工资 | 29100 | 29100 | ||
201 | 03 | 01 | 绩效工资 | 685600 | 685600 | ||
201 | 03 | 01 | 其他工资 | 1940480 | 1940480 | ||
201 | 03 | 01 | 个人取暖费 | 282000 | 282000 | ||
201 | 03 | 01 | 油区管护经费 | 100000 | 100000 | ||
201 | 03 | 01 | 坪子塬新农村绿化资金 | 65000 | 65000 | ||
201 | 03 | 01 | 韩洼子田间供水渠建设资金 | 620000 | 620000 | ||
201 | 03 | 01 | 高寨电子商务中心建设资金 | 300000 | 300000 | ||
201 | 03 | 99 | 2015年度电子商务工作先进乡镇奖励资金 | 20000 | 20000 | ||
201 | 06 | 07 | 2014、2015年预脱贫村综合文化中心(乡村舞台)建设补助 | 440000 | 440000 | ||
201 | 31 | 99 | 2016年村组干部报酬及 | 1726400 | 1726400 | ||
201 | 32 | 99 | 2016年村级监督、残协、安全经费 | 187000 | 187000 | ||
208 | 05 | 01 | (税收非税)非税收入及税收超收返还补助 | 144000 | 144000 | ||
208 | 15 | 99 | 2015年各项工作奖励资金 | 198000 | 198000 | ||
213 | 01 | 42 | 街道社区公务费 | 100000 | 100000 | ||
合 计 | 16476020 | 11279620 | 5196400 | 16476020 | |||
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、 收支预算总体情况
2016年收入预算为16476020元,其中:财政拨款16476020元
2016年支出预算为16476020元,其中:一般公共服务支出12359040元,文化体育与传媒支出440000元,社会保障和就业支出628680元,农林水支出2411400元,住房保障支出636900元。
二、 财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算为16476020元,具体情况如下:
1、 一般公共服务支出12359040元,主要用于单位在职人员工资、公务开支、种草补助、公路行树栽植等公共服务方面的支出。
2、 文化体育与传媒支出440000元,主要用于指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
3、 社会保障和就业支出628680元,主要用于退休人员工资及水毁道路维修支出。
4、 农林水支出2411400元,主要用于村级人员工资及经费、农村道路建设、苗林产业培育等基础设施支出。
5、 住房保障支出636900元,主要用于单位在职人员的住房保障支出。
三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算说明
2016年,通过公共预算财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共100000元,其中:公务用车运行费100000元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,是指县财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
三、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
四、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
五、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。
六、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。
七、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
八、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
九、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十一、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十二、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
十三、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十四、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十五、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
十六、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
十七、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
十八、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
十九、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
二十、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
二十一、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十二、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十三、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十四、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十五、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十六、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)
二十七、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
二十八、基本建设支出,是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
二十九、其他资本性支出,是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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