| 索引号: | fgj-2025-00007 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-02-09 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
环县石油化工基地建设服务办公室2025年部门预算公开
环县石油化工基地建设服务办公室
2025年部门/单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
环县石化办是我县贯彻执行国家、省、市有关石油矿产资源管理的方针、政策和法律法规;负责国家、省、市关于石油开发钻前管理和企业有关政策措施的贯彻落实;研究制订地企协作、共建共赢的总体规划,安排部署地企协作项目的有效实施,协调解决企业生产建设中的重大问题;督促各成员单位密切协作,发挥职能,研究解决石油开发建设过程中的重大问题;协助涉油管理部门预收规费;参与原油市场、油区环境整治和重大矛盾纠纷的协调处理的正科级事业单位。
二、机构设置情况
环县石化办为独立编制单位,参照公务员法管理单位,核定编制6名。下设环县油气开发建设服务中心,隶属县石化办管理,核定事业编制5名。2级预算单位。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算161万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算161万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入161万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入 0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(2)支出预算
2025年支出预算161万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出161万元, 占100%; 项目支出0万元,占0%; 上年结转0万元, 占0%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出161万元,包括:一般公共服务支出122.22万元、卫生健康支出7.48万元、住房保障支出10.32万元、社会保障和就业支出20.98万元、其他支出0万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出161万元,比2024年预算增加4.4 万元,上升2.8%,上升的主要原因是一般公共服务支出增加。
其中:人员经费支出149万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元。
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费12万元,较2024年预算增加0.2万元,上升1.6%,上升的主要原因是人员增加公用经费支出增加。
七、政府采购安排情况
2025年,部门(单位)政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。
2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为24万元。其中:办公用房0平方米,价值 0万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排政府性基金预算支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本部门/单位2025年无非税收入。
(三)重点项目情况
本部门/单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
本单位无纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
环县石油化工基地建设服务办公室
2025年2月9日
附件:1.环县石化办2025年部门/单位预算公开表
2.环县石化办2025年部门/单位整体支出绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 161 | 一、一般公共服务支出 | 122.22 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
| 三、国防支出 |
|
四、教育专户核算 |
| 四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
| 五、教育支出 |
|
六、上级补助收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、经营收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 20.98 |
九、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
|
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| 十、卫生健康支出 | 7.48 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 10.32 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
|
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| 二十六、转移性支出 |
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|
| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债还本支出 |
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本年收入合计 | 161 | 本年支出合计 | 161 |
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十、上年结转 |
| 三十一、结转下年 |
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十一、上年结余 |
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收入总计 | 161 | 支出总计 | 161 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 161 |
…… |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
…… |
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三、国有资本经营预算收入 |
|
…… |
|
四、教育专户核算 |
|
…… |
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五、事业收入 |
|
…… |
|
六、上级补助收入 |
|
…… |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
…… |
|
八、经营收入 |
|
…… |
|
九、其他收入 |
|
…… |
|
本年收入合计 | 161 |
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十、上年结转 |
|
…… |
|
十一、上年结余 |
|
…… |
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收入合计 | 161 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 161 | 161 |
|
|
一般公共服务支出 | 122.22 | 122.22 |
|
|
社会保障和就业支出 | 20.98 | 20.98 |
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医疗卫生支出 | 7.48 | 7.48 |
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住房保障支出 | 10.32 | 10.32 |
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 161 | 一、本年支出 | 161 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 161 | (一)一般公共服务支出 | 122.22 |
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算财政拨款 |
| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 |
|
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 20.98 |
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| (九)社会保险基金支出 |
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| (十)卫生健康支出 | 7.48 |
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| (十一)节能环保支出 |
|
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| (十二)城乡社区支出 |
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| (十三)农林水支出 |
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| (十四)交通运输支出 |
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| (十五)资源勘探工业信息等支出 |
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| (十六)商业服务业等支出 |
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| (十七)金融支出 |
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| (十八)援助其他地区支出 |
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| (十九)自然资源海洋气象等支出 |
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| (二十)住房保障支出 | 10.32 |
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| (二十一)粮油物资储备支出 |
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| (二十二)国有资本经营预算支出 |
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| (二十三)灾害防治及应急管理支出 |
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| (二十四)预备费 |
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| (二十五)其他支出 |
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| (二十六)债务还本支出 |
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| (二十七)债务付息支出 |
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| (二十八)债务发行费用支出 |
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| (二十九)抗疫特别国债还本支出 |
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收 入 总 计 | 161 | 支 出 总 计 | 161 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 161 | 161 | 161 |
|
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一般公共服务支出 | 122.22 | 122.22 | 122.22 |
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社会保障和就业支出 | 20.98 | 20.98 | 20.98 |
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医疗卫生支出 | 7.48 | 7.48 | 7.48 |
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住房保障支出 | 10.32 | 10.32 | 10.32 |
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 总计 | 161 | 161 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 122.22 | 122.22 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 20.98 | 20.98 |
|
210 | 医疗卫生支出 | 7.48 | 7.48 |
|
221 | 住房保障支出 | 10.32 | 10.32 |
|
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 总计 | 161 | 146 | 15 |
301 | 工资福利支出 |
|
|
|
30101 | 基本工资 |
| 102 |
|
30102 | 津贴补贴 |
| 3 |
|
30109 | 职业年金 |
| 7 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 14 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 |
| 6 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 2 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 |
| 1 |
|
30113 | 住房公积金 |
| 11 |
|
302 | 商品和服务支出 |
|
| 15 |
30201 | 办公费 |
|
| 6.5 |
30207 | 邮电费 |
|
| 1.5 |
30211 | 差旅费 |
|
| 2 |
30228 | 工会经费 |
|
| 1 |
30229 | 福利费 |
|
| 2 |
30299 | 其他商品和服务支出 |
|
| 3 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 |
|
|
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|
…… |
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备注:2025年预算无“三公”经费、会议费、培训费支出,本表为空表。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 总计 | 15 | 15 |
|
1 | [30201]办公费 | 12 | 12 |
|
2 | [30229]福利费 | 2 | 2 |
|
3 | [30229]工会经费 | 1 | 1 |
|
4 |
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5 |
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|
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|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
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8 |
|
|
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|
9 |
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|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
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|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 |
|
…… |
|
|
|
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备注:2025年预算无政府性基金预算支出,本表为空表。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 |
|
|
|
|
…… |
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备注:2025年预算无部门管理转移支付,本表为空表。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 |
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
备注:2025年预算无国有资本经营预算支出,本表为空。
附件2
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||
(2025年度) | ||||||
单位名称 | 环县石油化工基地建设服务办公室 | |||||
部门(单位)职能 | 部门(单位)职能依据【填写三定方案文件名及文号】 | 根据《中共庆阳市委、庆阳市人民政府关于印发<kaiyun官方网入口机构改革方案>的通知》(庆发〔2010〕53号)和《中共环县委、kaiyun官方网入口关于印发<kaiyun官方网入口机构改革实施意见>的通知》(环发〔2010〕41号) | ||||
部门(单位)职能 | 环县石化办是我县贯彻执行国家、省、市有关石油矿产资源管理的方针、政策和法律法规;负责国家、省、市关于石油开发钻前管理和企业有关政策措施的贯彻落实;研究制订地企协作、共建共赢的总体规划,安排部署地企协作项目的有效实施,协调解决企业生产建设中的重大问题;督促各成员单位密切协作,发挥职能,研究解决石油开发建设过程中的重大问题;协助涉油管理部门预收规费;参与原油市场、油区环境整治和重大矛盾纠纷的协调处理的正科级事业单位,隶属环县发展和改革局。 | |||||
部门年度 | 1.保障单位正常运行,完成各项工作;2.加强协调管理,油田开发建设有序推进;3.加强衔接争取,支地建设资金得到有力保障;4.全面完成各项经济指标,原油产量产值实现增加,保持较好发展态势。 | |||||
人员情况 | 单位总人数 | 10 | ||||
人员编制数(人) | 11 | |||||
在职人员数(人) | 10 | |||||
预算情况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额(万元) | ||||
基本支出 | 人员经费 | 149 | ||||
公用经费 | 12 | |||||
合计 | 161 | |||||
项目支出 | 项目个数 |
| 项目总金额 |
| ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | 度量 | 备注 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | = | 100 | % |
|
项目支出预算执行率 | ≤ | 100 | % |
| ||
“三公”经费控制率 | ≤ | 100 | % |
| ||
结转结余变动率 | ≤ | 0 | % |
| ||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 定性 | 健全 |
|
| |
资金使用规范性 | 定性 | 规范 |
|
| ||
采购管理 | 政府采购规范性 | 定性 | 规范 |
|
| |
人员管理 | 在职人员控制率 | ≤ | 100 | % |
| |
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 定性 | 健全 |
|
| |
资产管理 | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 |
|
| |
履职效果 | 部门履职目标 | 保障职工人数 | ≥ | 10 | 人 |
|
全面完成各项经济指标 | 定性 | 达标 |
|
| ||
油气能源开发取得突破 | 定性 | 提升 |
|
| ||
持续优化营商环境 | 定性 | 提升 |
|
| ||
办公设备维修保障 | ≥ | 100 | % |
| ||
办用品保障率 | ≥ | 100 | % |
| ||
各项工作完成及时性 | 定性 | 及时 |
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部门效果目标 | 重点工作完成率 | = | 100 | % |
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提升基层工作服务水平 | 定性 | 提升 |
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全面完成各项经济指标 | 定性 | 提升 |
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持续优化营商环境 | 定性 | 提升 |
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促进区域经济社会发展 | 定性 | 提升 |
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社会影响 | 单位获奖情况 | 定性 | 有 |
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违法违纪情况 | 定性 | 无 |
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服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
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企业满意度 | ≥ | 95 | % |
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能力建设 | 长效管理 | 内控制度健全性 | 定性 | 健全 |
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人力资源建设 | 加强员工队伍建设 | 定性 | 加强 |
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人员培训和干部考核机制 | 定性 | 健全 |
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档案管理 | 档案管理规范性 | 定性 | 规范 |
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财政部门 | 业务股室审核意见 | (签章) | 绩效股审核意见 | (签章) | ||
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